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市国资委召开市管企业内部审计工作推进会

发布日期: 2024- 04- 12 14: 08 访问次数:
信息来源: 市国资委 字号:[ ]


为全面提升市管企业内部审计工作质量,以高质量内部审计监督保障国有企业高质量发展,4月3日下午,市国资委召开市管企业内部审计工作推进会。市国资委党委委员、副主任徐建华出席会议并讲话,各市管企业分管领导和综合监督部负责人等30人参加会议。

会上,市城投集团、市交投集团、黄酒集团、市公用事业集团等4家市管企业作交流发言,市国资委相关处室负责人通报了近些年国资专项审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题和整改情况,市审计局内部审计指导监督处处长俞方进行专题业务指导。徐建华充分肯定了市管企业内部审计工作取得的成效,并部署了2024年审计工作。

会议指出,加强审计监督是提升国有企业依法合规经营管理水平和防范化解重大风险的必然要求,各市管企业要高度重视审计工作,强化审计工作统筹,坚决把党的领导落实到审计工作全过程,健全工作机制,规范工作程序,加大整改力度,主动服务保障国资国企中心大局,乘势而上开拓内部审计新局面。

会议强调,各市管企业要坚持守正创新,巩固常态长效,善作善成谱写国资国企审计监督新篇章。一是进一步完善体制机制,着力推动审计监督体系向纵深发展。要准确把握新时代新征程国资国企审计监督工作的目标任务,持续完善以内审为核心的综合监督体系建设,规范审计实施、问题清单反馈、监管责任约谈、整改结果评价、问题责任认定和追究的闭环管理。二是进一步加大工作力度,全面夯实高质量内审监督工作基础。要严格落实下属企业三年一轮审工作要求,有序推进审计监督全覆盖、无死角,加强审计监督与其他监督的协作贯通,打造忠诚干净担当的高素质内审队伍,更好发挥审计监督职能作用。三是进一步加强督促指导,做深做实审计监督工作“下半篇文章”。要严格压实问题整改主体责任,强化风险防控机制,紧盯关键事项和难点堵点,对市管企业未销号、屡查屡犯、复发回潮的问题进行挂牌督战,动真碰硬做好整改落实,抓本治源强化制度建设。






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