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市国资委关于2022年度部门预算执行情况审计整改结果的公告

发布日期: 2024- 01- 18 10: 51 访问次数:
信息来源: 市国资委 字号:[ ]


2023市审计局依照相关规定对我委2022年度部门预算执行情况进行了审计,并出具了审计报告(绍市审报〔20232号),实事求是地指出了我委在预算项目执行公务支出资产管理等3方面存在的问题和不足,有针对性提出了整改意见和建议。我委根据审计意见和建议,制定方案,明确责任,强化措施,有序推进问题整改,并取得良好成效。现将整改情况公告如下

关于审计查明问题的整改情况

(一)关于部分项目预算执行率偏低问题的整改情况

主要整改措施如下:一是加强政策学习。根据市财政局年度预算编制会议精神,将有关政策法规,特别是项目执行考核要求,传达委机关各处室和下属事业单位,结合财务管理制度等进行学习。二是自查项目预算。针对执行率较低的项目,认真查找原因,由责任处室提供书面情况说明,提出改进举措。三是强化执行约束根据绩效考核要求,细化资金使用计划,对项目执行率偏低、资金使用效益不高的项目,调整压减预算。

(二)关于“公务支出欠规范”问题的整改情况

主要整改措施如下:一是加强制度学习。组织学习委机关公务用车管理制度,自查用车管理中存在的不细致不严谨环节,即时改正。二是补齐审批台账。2022年度部分临时用车审批台账逐一补齐,并按季度建立电子台账。三是健全归档机制。加强公务租车记录登记,做好公务租车资料整理归档,便于查阅使用。 

(三)关于“资产管理不到位”问题的整改情况

主要整改措施如下:一是分类梳理核实。对资产系统上盘点后减少的资产清单与移交财政局资产仓库的清单进行分类梳理、逐一核对,做到账实相符。二是进行账务处理。主动与市财政局相关职能处室对接,按照资产处置流程对相关资产进行处置,并进行账务处理,截至目前,委机关名下需处置的70.19万元资产和下属事业单位名下需处置的3.39万元资产均已处置到位。三是规范资产管理。组织人员对机关事业单位资产处置最新政策和操作流程进行学习,切实提高资产管理的规范性和科学性。

二、关于审计建议的采纳情况

关于“科学合理编制预算和资金使用”“进一步加强公务支出管理”“进一步加强部门资产管理”稍等审计建议,我委认真研究,全部采纳,予以落实。例如,在编制项目预算时,加强前期调研,对项目可行性和可操作性进行精准把控,合理控制预算规模,确保预算执行的准确及时高效。

    三、其他需要公开的内容

                              绍兴市国资委

                             2023817






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